什邡市财政局开展内控制度建设监督检查
什邡市财政局开展全市2023年度内控制度建设监督检查工作。内控监督检查共抽取12家单位,工作小组通过查阅单位内控建设制度或手册、会议记录(纪要)、合同管理台账、资产清查台账、抽查政府采购全流程佐证材料、会计凭证、会计账簿、查看核算系统、与关键业务领域相关人员谈话交流等方式,确保检查结果有据可依、真实全面。共发现问题121个,均已完成整改。
什邡市财政局开展内控制度建设监督检查
什邡市财政局开展全市2023年度内控制度建设监督检查工作。内控监督检查共抽取12家单位,工作小组通过查阅单位内控建设制度或手册、会议记录(纪要)、合同管理台账、资产清查台账、抽查政府采购全流程佐证材料、会计凭证、会计账簿、查看核算系统、与关键业务领域相关人员谈话交流等方式,确保检查结果有据可依、真实全面。共发现问题121个,均已完成整改。